PERAN DAN KUALITAS AUDIT INTERNAL DALAM EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PRIMER KOPERASI KARTIKA VIYATA VIRAJATI SESKOAD KOTA BANDUNG

Sefira, Reva Dwina (2020) PERAN DAN KUALITAS AUDIT INTERNAL DALAM EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PRIMER KOPERASI KARTIKA VIYATA VIRAJATI SESKOAD KOTA BANDUNG. Skripsi (S1) thesis, Institut Manajemen Koperasi Indonesia.

[img] Text
Halaman Depan.pdf

Download (178kB)
[img] Text
BAB 1.pdf

Download (92kB)
[img] Text
BAB 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (184kB)
[img] Text
BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (122kB)
[img] Text
BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (74kB)
[img] Text
BAB 5.pdf

Download (44kB)
[img] Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (86kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis peran dan kualitas audit internal yang telah dilaksanakan dengan baik, serta bagaimana peran dan kualitas audit internal berperan dalam efektivitas sistem pengendalian internal Koperasi Kartika Viyata Junior Virajati Seskoad. Subyek penelitian ini adalah Koperasi Pengawas dan Pemeliharaan Utama Kartika Viyata Virajati Seskoad. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumen. Teknologi analisis data menggunakan metode pengolahan data menjadi informasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa audit internal utama Koperasi Kartika Viyata Virajati Seskoad adalah tanggung jawab pengawasan, menunjukkan lemahnya posisi internal audit. Kualitas audit internal kurang baik, karena Bagian Pengawasan dan Pemeliharaan belum merumuskan rencana audit,yang berdampak pada peran audit internal, efisiensi rendah dan kekurangan sumber daya manusia yang memadai. Kedepannya Primer Koperasi Kartika Viyata Virajati Seskoad akan melaksanakan rencana peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya bagian supervisi dan pemeliharaan guna meningkatkan peran dan kualitas audit internal.

Item Type: Thesis (Skripsi (S1))
Uncontrolled Keywords: Audit Internal, Peran Audit Internal, Efektivitas
Subjects: S1 - SKRIPSI
Divisions: PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI > AKUNTANSI KEUANGAN
Depositing User: Febrian Ricky
Date Deposited: 05 Mar 2025 06:11
Last Modified: 05 Mar 2025 06:11
URI: http://repository.ikopin.ac.id/id/eprint/1480

Actions (login required)

View Item View Item